问题已解决
老師,請問我有個工程,工資部分業(yè)主直接付給農(nóng)民工了,去年就已經(jīng)付了,這個我現(xiàn)在做調(diào)整分錄應該怎么做



你好
借:在建工程等
貸:以前年度損益調(diào)整
2022 01/12 10:08

84784982 

2022 01/12 10:12
那我這個應收帳款這塊怎么處理,一直消不掉

王超老師 

2022 01/12 10:13
???
你不是直接付給農(nóng)民工了嗎,怎么會有應收賬款???
你是掛在應收賬款那邊了嗎???

84784982 

2022 01/12 10:14
對,開票的時候,借的應收賬款

王超老師 

2022 01/12 10:17
借:在建工程等
貸:應收賬款

84784982 

2022 01/12 10:22
我還是不太明白,不要用到以前年度損益調(diào)整嗎

王超老師 

2022 01/12 10:26
你這個是掛在應收賬款那邊的啊,沒有涉及到利潤表科目的

84784982 

2022 01/12 10:44
好的,謝謝

王超老師 

2022 01/12 10:45
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
