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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,想問一下,招待費(fèi)分錄這么做?等于是我公司先墊付,然后廠家在給一起報(bào)銷
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,最終廠家承擔(dān)的嗎
2022 01/09 13:46
84785029
2022 01/09 13:48
是的,但是現(xiàn)在還沒收到錢,是我們先墊付的
冉老師
2022 01/09 13:49
借其他應(yīng)收款-廠家
嗲銀行存款
84785029
2022 01/09 13:50
等于是個(gè)人先墊付,等廠家把錢給了,這個(gè)錢也是要給墊付人的。
冉老師
2022 01/09 13:53
是的,你說的很對(duì)的
84785029
2022 01/09 13:55
沒走銀行存款,是個(gè)人墊付的,廠家把這錢給了,收到后要把這錢給墊付人
84785029
2022 01/09 13:55
應(yīng)該如何做分錄
冉老師
2022 01/09 13:59
沒走公司,公司也不承擔(dān)的話,公司不做賬的
84785029
2022 01/09 14:00
要做賬呀,不做我就不問了
冉老師
2022 01/09 14:07
借其他應(yīng)收款-廠家
貸其他應(yīng)付款-個(gè)人
84785029
2022 01/09 14:09
老師我收到付給對(duì)方后,應(yīng)該要把這筆賬平了,應(yīng)該如何做呢,謝謝老師
冉老師
2022 01/09 14:11
收到錢付給對(duì)方
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款-廠家
借其他應(yīng)付款-員工
貸銀行存款
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