問題已解決
老師好,公司年底盈利了,那我的分錄是:借 本年利潤 -10000(貸方負數(shù)) 貸 利潤分配-未分配利潤 10000(貸方正數(shù)),這樣可以不?
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速問速答你好,公司年底盈利了,結轉分錄 是
借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤
都是正數(shù)金額
你本年利潤寫的負數(shù)金額,明顯是借方,又寫貸方負數(shù),這樣看著真累
2022 01/07 12:05
84785024
2022 01/07 12:45
老師好,如果管理費用科目沖銷(就是管理費用多計了),就必須借方負數(shù),是這樣嗎?管理費用沖銷能記到貸方嗎?
鄒老師
2022 01/07 13:01
你好,如果管理費用科目沖銷
可以的借方負數(shù),也可以是貸方正數(shù),這兩種方式都是可以的
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