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年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額,是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額?或者其他結(jié)轉(zhuǎn)方法?

84785023| 提問時(shí)間:2022 01/06 10:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
2022 01/06 10:46
84785023
2022 01/06 10:53
年底應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額就代表留抵稅了,那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額這個(gè)科目是什么時(shí)候用的呢?
小林老師
2022 01/06 10:55
您好,不用,一直掛賬,只要期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅合計(jì)金額是零即可
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