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我用的是用友T3軟件 余額表的應(yīng)付賬款和明細賬的應(yīng)付賬款都對的上且對的 不存在未記賬憑證 但是資產(chǎn)負債表的應(yīng)付和預(yù)付相見后余額在預(yù)付上 相當于余額在應(yīng)付的借方 就是這個應(yīng)付導(dǎo)致資產(chǎn)負債不平衡 但是我去看資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款格式是對的 請問該怎么改
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我用的是用友T3軟件 余額表的應(yīng)付賬款和明細賬的應(yīng)付賬款都對的上且對的 不存在未記賬憑證 但是資產(chǎn)負債表的應(yīng)付和預(yù)付相見后余額在預(yù)付上 相當于余額在應(yīng)付的借方 就是這個應(yīng)付導(dǎo)致資產(chǎn)負債不平衡 但是我去看資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款格式是對的 請問該怎么改
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