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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,問下12月份暫估入庫(kù),沒收到發(fā)票,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,在1月份收到發(fā)票,紅沖12月份的暫估憑證,要把發(fā)票粘貼在12月份暫估憑證后面嗎?
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速問速答你好,不需要把發(fā)票粘貼在12月份暫估憑證后面,1月收到發(fā)票時(shí),把發(fā)票粘貼在1月正常收票入賬的憑證后。
2022 01/04 17:15
84785044
2022 01/04 17:17
匯算清繳是正常扣的吧
大海老師
2022 01/04 17:17
是的,12月暫估了,匯算清繳正常稅前扣除
84785044
2022 01/04 17:20
好的,非常感謝
大海老師
2022 01/04 17:24
不客氣,祝工作順利
84785044
2022 01/04 17:56
如果暫估的入庫(kù)和收到的發(fā)票金額相同,還要紅沖嗎
大海老師
2022 01/04 18:30
還要紅沖,因?yàn)橹笆菚汗赖?,性質(zhì)不一樣
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