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老師我支付了一比費(fèi)用,但是年底了票沒到,我怎么入賬?

84785034| 提问时间:2021 12/29 12:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
借管理費(fèi)用貸銀行(zhòng)n正常做
2021 12/29 12:44
84785034
2021 12/29 12:45
那進(jìn)項(xiàng)稅怎么提現(xiàn)呢
郭老師
2021 12/29 12:49
沒有發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)的
84785034
2021 12/29 12:50
嗯嗯,老師,真正收到票了之后怎么做帳?
郭老師
2021 12/29 12:55
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
84785034
2021 12/29 12:57
其他應(yīng)付款是過渡科目嗎,明細(xì)寫什么
郭老師
2021 12/29 13:00
是的 二級科目其他
84785034
2021 12/29 13:10
那多提的那部分費(fèi)用(進(jìn)項(xiàng)那部分金額)就沖到了第二年了吧,對嗎老師
郭老師
2021 12/29 13:12
跨年的 用以前年度損益調(diào)整也可以 匯算清繳調(diào)增
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