问题已解决
老師,11月份有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)100元,12月份認(rèn)證了,分錄怎么做?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2021 12/09 10:38

84784997 

2021 12/09 10:48
老師金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi),抵扣增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅280貸:管理費(fèi)用280? ?最后這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅怎么結(jié)平啊

郭老師 

2021 12/09 10:50
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

84784997 

2021 12/09 10:54
老師,12月份應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬,資產(chǎn)負(fù)債表上可以有余額吧?

郭老師 

2021 12/09 10:56
啊,這個(gè)可以有余額。

84784997 

2021 12/09 10:57
感謝老師

郭老師 

不用客氣,工作愉快。
