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老項目跟新項目預交的增值稅咋樣做會計分錄,
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速問速答恩預交的需要結(jié)轉(zhuǎn)不,,如果一個月有進項有銷賬還有預交的月末需要做咋樣的會計分錄具體的
2017 02/14 09:07
84785044
2017 02/14 09:23
貸方進項銷賬啥意思,,
84785044
2017 02/14 09:25
是不銷項減進項
鄒老師
2017 02/14 09:02
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款
都是這個分錄
鄒老師
2017 02/14 09:08
你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
進項,銷項,已交稅金的余額不需要結(jié)平的
鄒老師
2017 02/14 09:24
你好,這個看不出是什么意思的
鄒老師
2017 02/14 09:25
銷項減去進項是應(yīng)納稅額
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