問(wèn)題已解決

老師,我們有幾個(gè)員工提前付了一年的工資,如何入賬?如何計(jì)提?并且這幾個(gè)人員的社保個(gè)人部分和公司部分都由公司承擔(dān),而其它一部分人的社保個(gè)人部分自己承擔(dān),公司部分公司承擔(dān),這個(gè)賬務(wù)又如何處理?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/01 14:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,記錄其他應(yīng)收款科目。按月結(jié)轉(zhuǎn)工資薪酬,按月申報(bào)個(gè)稅。
2021 12/01 14:30
84785029
2021 12/01 14:34
老師,能詳細(xì)點(diǎn)么?我沒(méi)太看明白
耿老師
2021 12/01 14:34
預(yù)支時(shí)借其他應(yīng)收款,貸,銀行存款。以后每月發(fā)放工資時(shí),借,應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款。
84785029
2021 12/01 14:35
那他的社保部分呢?這幾個(gè)借支的員工,社保個(gè)人部分和公司部分都由公司承擔(dān)
耿老師
2021 12/01 14:36
你好,這樣的話倒擠稅前工資就可以了。
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