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老師,去年的成本票今年收到,發(fā)票是去年開的,做了暫估,今年匯算清繳沒調(diào)增,12月份才拿到去年日期的發(fā)票,該怎么做賬

84785016| 提問時(shí)間:2021 12/01 09:43
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年做了暫估,今年就沖銷暫估,成本通過“以前年度損益調(diào)整”科目紅沖之前的憑證。再按發(fā)票入賬,涉及到成本的都用“以前年度損益調(diào)整”代替,最終的結(jié)果不影響本年利潤。
2021 12/01 09:44
84785016
2021 12/01 10:16
去年暫估是記的是成本,沖也是沖成本,怎么通過以前年度損益調(diào)整紅沖呢? 借:應(yīng)付暫估款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 是這樣嗎,不提現(xiàn)成本了對(duì)嗎?
庾老師
2021 12/01 11:00
是的,因?yàn)槿ツ陼汗酪呀?jīng)體現(xiàn)了,也放在去年的成本了,今年就沒必要再體現(xiàn)了
84785016
2021 12/01 14:59
好的謝謝老師
庾老師
2021 12/01 15:01
不用客氣,祝您好運(yùn)
84785016
2021 12/02 08:51
老師,那跨年了也沒收到發(fā)票的怎么處理呢?已經(jīng)確定無法收回了,去年記在往來科目,沒有暫估費(fèi)用,現(xiàn)在要怎樣做賬
庾老師
2021 12/02 09:00
掛的往來做壞賬處理
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