問題已解決
老師你好,我想請問下當(dāng)銷項大于進(jìn)項的分錄是這樣的借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅14 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅10 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅-未交增值稅4 可是我還有上期留底2元實際只交了2元。那這個分錄還能這樣做么
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速問速答學(xué)員你好,你的進(jìn)項稅余額是多少
2021 11/27 15:17
84785019
2021 11/27 15:18
當(dāng)月進(jìn)項是10元上期留底是2元,銷項稅額是14
悠然老師01
2021 11/27 15:20
這個月如果結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項10進(jìn)項還有余額沒
84785019
2021 11/27 15:20
沒了要交2元稅
悠然老師01
2021 11/27 15:21
那說明你上期已經(jīng)把留抵的2結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,那么你的分錄就可以這么做
84785019
2021 11/27 15:26
老師你看下,他這個銷項和進(jìn)項,和上期留底我不能這樣轉(zhuǎn)吧,這邊交的稅是5124。這筆分錄給怎么做
悠然老師01
2021 11/27 15:27
你得給我看一下你的科目余額表我才能下判斷
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