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老師,固定資產(chǎn)清理怎么做分錄???走固定資產(chǎn)清理科目會導(dǎo)致報稅時增值稅收入和所得稅收入不一致,所得稅收入少清理時的收入怎么調(diào)呢?

84785039| 提問時間:2021 11/23 09:59
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021 11/23 09:59
84785039
2021 11/23 10:02
這個沒走收入,所得稅會少這筆收入,增值稅申報了,所得稅和增值稅收入數(shù)值就不一樣了,稅務(wù)數(shù)據(jù)怎么弄才一致呢?
紫藤老師
2021 11/23 10:03
資產(chǎn)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84785039
2021 11/23 10:05
我知道利潤不會錯,但是收入不一致,怎么調(diào)啊?稅局要求增值稅和所得稅收入必須一致
紫藤老師
2021 11/23 10:07
那么你可以寫備注的了
84785039
2021 11/23 10:09
好的,謝謝
紫藤老師
2021 11/23 10:09
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