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賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額借方有余額,是說明了什么?

84784970| 提問時間:2021 11/17 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,說明你的進(jìn)項沒有結(jié)轉(zhuǎn)你的肖相,你看一下是不是也有。
2021 11/17 15:01
84784970
2021 11/17 15:03
賬上有一筆多結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項稅額,是因為寫分錄的時候手誤導(dǎo)致的,還有一筆是4月已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票,但是到11月把進(jìn)項發(fā)票入賬,就是這兩筆進(jìn)項導(dǎo)致進(jìn)項稅額借方有余額
84784970
2021 11/17 15:04
年底要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額借方余額清掉,要怎么做分錄??
郭老師
2021 11/17 15:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
84784970
2021 11/17 15:08
轉(zhuǎn)到未交增值稅那里,是不是要補交增值稅啊?
郭老師
2021 11/17 15:11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項減去進(jìn)項的余額。
郭老師
2021 11/17 15:11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84784970
2021 11/17 15:19
怎么這么多分錄,看懵了
84784970
2021 11/17 15:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 這步?jīng)]看懂
郭老師
2021 11/17 15:23
銷項和進(jìn)項分別結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
郭老師
2021 11/17 15:23
的分錄是銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,第二個分錄是鏡像,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,第三個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅是銷項減去進(jìn)項的,如果不考慮其他的。
84784970
2021 11/17 15:33
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額賬上是平的,沒有余額
84784970
2021 11/17 15:34
我現(xiàn)在就是解決進(jìn)項稅額借方余額
郭老師
2021 11/17 15:35
你只需要做第二個分錄就可以,你不是不明白,轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么在借方了。
郭老師
2021 11/17 15:35
是為了讓你明白第二個分錄是什么意思。
84784970
2021 11/17 15:39
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅項-進(jìn)項稅額 這步轉(zhuǎn)到未交增值稅,未交增值稅有余額了,要怎么處理?
郭老師
2021 11/17 15:40
你好,你之前完整的分錄是怎么做的?
郭老師
2021 11/17 15:41
比如十月份的增值稅,你十月份怎么做,11月份怎么做。
84784970
2021 11/17 15:42
分錄沒做哦,就是因為解決應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額有余額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,未交增值稅有余額了,
郭老師
2021 11/17 15:45
你的分錄沒有做,你的銷項沒有余額嗎?
郭老師
2021 11/17 15:45
要交增值稅嗎?你的增值稅是怎么算出來的?
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