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為什么課件里面老師說的申報序號填寫的是不一致的,到底哪個才是正確的?
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申報序號是不同的,意思是每條信息一個序號。只有報關單號后面的序號是按每張報關單信息來排序。
2021 11/14 19:45
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2021 11/14 19:48
還是不懂,申報序號,不是要跟關聯(lián)號后面8位數(shù)是一致的嗎?
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劉瓊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/14 20:06
一份報關單一個關聯(lián)號,
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2021 11/14 20:30
我現(xiàn)在說的是身邊序號
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2021 11/14 20:30
申報序號,不是報關單的關聯(lián)號
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劉瓊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/14 20:32
對啊,申報序號跟關聯(lián)號不一樣啊
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2021 11/14 20:33
那申報序號是如何填寫的?是一個報關單上,有三個商品,是不是申報序號,就是01.02.03?
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劉瓊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/14 20:50
是的,您的理解是正確的
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2021 11/14 20:53
那我發(fā)你圖片上的,有一個是不是申報序號填錯了?
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劉瓊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/14 21:08
是不是剛好相同啊,都是序號3,如果真有問題在預申報反饋信息會有提示
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2021 11/14 21:21
外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅,是不是備案之后,先申報出口退稅收入,再申請出口退稅申報?
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劉瓊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/14 21:52
你的增值稅申報表的數(shù)要填入免抵退稅里面,那增值稅申報表必須先申報
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2021 11/14 21:58
公司是外貿(mào)企業(yè),增值稅申報表的數(shù)據(jù)還要填在免退稅申報表里嗎?是填哪些數(shù)據(jù)?
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劉瓊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/15 01:33
一樣啊,貿(mào)易企業(yè),只是有個進項要設不能抵扣。出口退稅系統(tǒng)有一步需要填增值稅申報表
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