問題已解決

老師你好,我們是事業(yè)單位,現(xiàn)在報廢一批公車,已計提完折舊,產(chǎn)生相關報廢清理費用4000元,處置收入2000塊,財務會計和政府會計的分錄,我該如何做,月末要如何結(jié)轉(zhuǎn)?

84785031| 提問時間:2021 11/13 15:55
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,固定資產(chǎn) 貸,固定資產(chǎn)累計折舊 借,資產(chǎn)處置費用4000 貸,銀行存款4000 借,銀行存款2000 貸,資產(chǎn)處置費用2000 借,其他預算支出4000 貸,資金結(jié)存4000 借,資金結(jié)存2000 貸,其他預算收入2000
2021 11/13 16:04
84785031
2021 11/13 16:11
怎么還是借固定資產(chǎn)呢,不應該是減少固定資產(chǎn),做貸方嗎?
84785031
2021 11/13 16:12
資產(chǎn)處置費用的差額不用做營業(yè)外支出嗎?老師你能不能給我個詳細完整一點的分錄?
陳詩晗老師
2021 11/13 16:12
借,固定資產(chǎn)累計折舊 貸,固定資產(chǎn) 第一個更正一下
84785031
2021 11/13 18:30
那月末應該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
陳詩晗老師
2021 11/13 18:31
期末的時候,這個資產(chǎn)處置費用直接轉(zhuǎn)到你的,本期英語里面就可以。
84785031
2021 11/13 19:02
老師你回答是什么意思?。渴裁促Y產(chǎn)處置費用直接轉(zhuǎn)到你?。炕卮鸬暮喼笔谴鸱撬鶈?/div>
84785031
2021 11/13 19:02
我問的是會計處理問題,你回答我英語里面有,什么意思???
84785031
2021 11/13 19:03
你要是不知道怎么處理就別接這個問題,我好問其他老師
陳詩晗老師
2021 11/13 19:31
借,累積盈余 貸,資產(chǎn)處置費用2000
陳詩晗老師
2021 11/13 19:31
就是你財務會計這一邊,把那個資產(chǎn)處置費用轉(zhuǎn)到累計盈余這個科目。
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