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老師,我們上個(gè)月的增值稅已經(jīng)交了,然后現(xiàn)在申報(bào)10月份的增值稅,顯示說我們期初未繳稅額是上個(gè)月增值稅金額,我該怎么操作

84784986| 提问时间:2021 11/11 17:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 30欄填寫和25欄一樣的金額
2021 11/11 17:51
84784986
2021 11/11 17:53
是每個(gè)月都應(yīng)該這樣填寫嗎?就是說我本月交的稅款都應(yīng)該填寫在這里是嗎?
郭老師
2021 11/11 18:09
是的 每個(gè)月都要這么做
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