問(wèn)題已解決
老師好,從零余額賬戶(hù)支付職工中秋節(jié)福利花生油款,應(yīng)該怎么記賬
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速問(wèn)速答你好, 借單位管理費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸零余額賬戶(hù)
借事業(yè)支出
貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
2021 10/19 17:17
84785027
2021 10/19 17:18
做三筆分錄嗎
紫藤老師
2021 10/19 17:18
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
84785027
2021 10/19 17:18
有其他方法嗎
紫藤老師
2021 10/19 17:19
你好,沒(méi)有其他方法的
84785027
2021 10/19 17:23
可以計(jì)入福利費(fèi)嗎
紫藤老師
2021 10/19 17:23
你好,可以計(jì)入福利費(fèi)的
84785027
2021 10/19 17:26
借:辦公費(fèi),貸:福利費(fèi)。借:福利費(fèi),貸:零余額賬戶(hù)額度。借:事業(yè)支出,貸:財(cái)政補(bǔ)助收入。請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎
紫藤老師
2021 10/19 17:27
借單位管理費(fèi)-福利費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸零余額賬戶(hù)
借事業(yè)支出
貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
84785027
2021 10/20 09:51
這個(gè)財(cái)政預(yù)算收入什么時(shí)候可以抵消呢
紫藤老師
2021 10/20 09:52
財(cái)政預(yù)算收入年底需要結(jié)轉(zhuǎn)
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