問題已解決
在2020年12月31日,公司發(fā)現(xiàn)本年度行政費(fèi)用被多記了62.7萬元,其中包括截止至2019年12月31日的45萬元和截止至2018年12月31日的17.7萬元。那么要怎么將錯(cuò)記的款項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢?會(huì)計(jì)分錄是什么?以及要反映在利潤(rùn)表或者資產(chǎn)負(fù)債表中嗎?
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速問速答你好,實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)多記了的,直接沖回多計(jì)提的就可以了.直接沖62.7的費(fèi)用,那我計(jì)算當(dāng)期損益的時(shí)候費(fèi)用就減少62.7萬的
2021 10/19 16:42
84785017
2021 10/19 16:44
那請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
張壹老師
2021 10/19 16:49
你好,分錄之前怎么做的就怎么沖哈,只是金額是負(fù)數(shù)
84785017
2021 10/19 16:50
這個(gè)是題目中的問題我不知道之前是
怎么做的
張壹老師
2021 10/19 16:53
你好,分錄如下
借:管理費(fèi)用
?貸:本年利潤(rùn)
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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