問題已解決
老師,問一下,7.8月都有材料暫估,暫估的是同一種材料,到9月份材料發(fā)票開進來,我可以7.8月份兩筆暫估分錄的金額加一起沖嗎?還是做兩筆分錄沖分別充7.8月份的?
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速問速答你好,可以一起把暫估入賬的紅沖?
2021 10/13 15:08
84784957
2021 10/13 15:14
老師,我沖暫估摘要怎么寫好?還有沖暫估這筆分錄后面要寫入庫單嗎?我暫估的時候?qū)戇^入庫單,究竟暫估和沖暫估要不要寫入庫單的?
鄒老師
2021 10/13 15:16
你好,沖暫估摘要:可以就是沖銷暫估入賬。
沖暫估這筆分錄后面,不需要入庫單
暫估入庫的分錄后面,才需要入庫單的?
84784957
2021 10/13 15:23
老師,暫估的時候單價,名稱和之后開來的發(fā)票一定要一致嗎?如果不一致,等發(fā)票開來之后是不是要改之前暫估的分錄的名稱和單價?
鄒老師
2021 10/13 15:23
你好,需要根據(jù)取得的發(fā)票紅沖暫估,然后根據(jù)取得的發(fā)票做購進分錄?
84784957
2021 10/13 15:31
老師,意思就是名稱和單價不一致,就是等發(fā)票開來把之前暫估的分錄按原先的紅沖掉就可以了對吧?然后把正確的發(fā)票按平時一樣做進去就好了對吧?
鄒老師
2021 10/13 15:32
你好,是的,是這樣的
84784957
2021 10/13 15:41
老師沖暫估的時候是不是按暫估時寫的分錄一樣,就把數(shù)量變成負數(shù)就可以了?
鄒老師
2021 10/13 15:43
你好,是把金額變成負數(shù)
84784957
2021 10/13 15:52
我知道,暫估材料借方數(shù)量變成負數(shù)了,那后面金額就變負數(shù)了,數(shù)量也要變負數(shù)吧?貸方:應(yīng)付賬款就直接金額填寫負數(shù)的,是這樣子嗎?
鄒老師
2021 10/13 15:54
你好,是的,是這樣的
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