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问题已解决
老師,辦公室買的綠植應(yīng)怎么記賬?



你好計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2021 10/04 13:04

84785030 

2021 10/04 13:22
老師,買的計(jì)算機(jī)外部設(shè)備移動(dòng)硬盤怎么記賬

暖暖老師 

2021 10/04 13:34
計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)

84785030 

2021 10/04 13:44
那什么東西計(jì)入固定資產(chǎn)呢?

暖暖老師 

2021 10/04 13:45
價(jià)值現(xiàn)在在5000以上的

84785030 

2021 10/04 13:57
老師,一張發(fā)票上有兩個(gè)稅率的,怎么記賬?
FAILED

暖暖老師 

2021 10/04 14:17
這個(gè)不妨礙,分別按照科目

84785030 

2021 10/04 14:31
好的謝謝老師

84785030 

2021 10/04 15:11
老師,我們工資直接由銀行轉(zhuǎn)賬到員工個(gè)人工資卡,這個(gè)賬該怎么記呢?

暖暖老師 

2021 10/04 15:13
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

84785030 

2021 10/04 15:20
利潤表里面不體現(xiàn)工資嗎?

84785030 

2021 10/04 15:22
如果記應(yīng)付工資的話是不是在資產(chǎn)負(fù)債表里面?利潤表計(jì)算利潤的時(shí)候,應(yīng)該怎么做賬呢?

84785030 

2021 10/04 15:24
如果工資已發(fā)放的話,是不是應(yīng)該再做一筆賬,把應(yīng)付款給做沒呀?不然明明公司已經(jīng)發(fā)了工資,但在資產(chǎn)負(fù)債表里面它依然還有工資的負(fù)債。

暖暖老師 

2021 10/04 16:18
先計(jì)提
借生產(chǎn)成本
制造費(fèi)用
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬

暖暖老師 

2021 10/04 16:18
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
