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外貿(mào)企業(yè)部分產(chǎn)品退回,稅已補交稅務(wù),本用如何做賬,退回的產(chǎn)品直接發(fā)給了供應(yīng)商,供應(yīng)商也不給我們打款,等下次訂貨沖減,如何寫分錄,當(dāng)時老外購買我們產(chǎn)品我們也不給老外打款,下次訂貨后直接少打款,如何寫分錄?

84784983| 提問時間:2021 09/08 12:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個直接沖減收入成本就行了
2021 09/08 13:09
84784983
2021 09/08 13:15
老師這樣寫對嗎?退回的產(chǎn)品直接發(fā)給了供應(yīng)商,供應(yīng)商也不給我們打款,等下次訂貨沖減,當(dāng)時老外購買我們產(chǎn)品我們也不給老外打款,下次訂貨后直接少打款,老師按下邊分錄這樣寫正確嗎?不用再重新寫分錄了嗎?
樸老師
2021 09/08 13:19
嗯 做應(yīng)收賬款 然后你們購進的時候 借庫存商品 借進項 貸應(yīng)收賬款 這樣沖抵
84784983
2021 09/08 13:53
老師采購貨款的時候是貸的預(yù)付賬款。不給老外錢掛的是應(yīng)收賬款,能麻煩老師把這兩筆分錄再寫一下嗎?
樸老師
2021 09/08 13:59
這個只能用一個往來科目 不能用兩個
84784983
2021 09/08 14:27
老師那你看我給你裁圖的分錄正確嗎?
樸老師
2021 09/08 14:32
這樣寫也是可以的
84784983
2021 09/08 16:13
老師您好,假如下次訂貨供應(yīng)商,然后老外買貨的話,分錄怎么寫呢?
樸老師
2021 09/08 16:22
是你們出口還是什么
84784983
2021 09/08 16:40
老師假如說我們從供應(yīng)商拿貨,進貨的,銷售的(國外)這樣如何抵銷呢?
樸老師
2021 09/08 16:48
你們是外貿(mào)型出口企業(yè)的可以退稅 這個要有專票進項
84784983
2021 09/08 16:56
老師我的意思是,我上面發(fā)的分錄這樣不用改嗎還是再加分錄,如果以后低銷貨款如何寫分錄,對進項稅可以退稅。
樸老師
2021 09/08 17:04
 不用改的 這樣可以退稅的 出口的有對應(yīng)的進項就可以
84784983
2021 09/09 08:49
老師您好,您還是沒有聽明白我的,我的意思是退回的產(chǎn)品直接發(fā)給了供應(yīng)商,供應(yīng)商也不給我們打款,等下次訂貨沖減,如何寫分錄,當(dāng)時老外購買我們產(chǎn)品我們也不給老外打款,下次訂貨后直接少打款,如何寫分錄?我想問這個分錄直接沖紅的分錄就可以了嗎?
樸老師
2021 09/09 08:57
那就直接掛往來科目 下次直接沖 看之前用的什么往來科目
84784983
2021 09/09 09:23
老師您好,是這樣的我們的貨只是退了一部分,但發(fā)票是全部沖紅的,對方又開了個實際使用數(shù)量的發(fā)票。這樣供應(yīng)商也不給我們打款,老外那邊我們也不打款,后續(xù)都是貨訂貨中沖減的?麻煩老師寫一下過程 。 、
樸老師
2021 09/09 09:25
我想知道之前這兩個單位都是用的什么往來科目
84784983
2021 09/09 09:30
老師您好,之前采購方我們用的預(yù)付賬款 銷售購買方我用的是應(yīng)收賬款科目。麻煩老師了
樸老師
2021 09/09 09:41
那就 借預(yù)付賬款 借庫存商品負(fù)數(shù) 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
84784983
2021 09/09 09:45
老師那沖紅的分錄還用寫嗎?
樸老師
2021 09/09 09:54
上面我給你的就是沖紅的分錄了
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