問題已解決
老師,你好,截圖里紅色的地方可以寫成,借:以前年度損益調(diào)整 37.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 37.5。答案里為什么要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債我沒有看懂,因?yàn)樯弦荒甏_認(rèn)了收入和成本當(dāng)時(shí)是繳納所得稅的,那么做所得稅匯算清繳時(shí)不是應(yīng)該減少應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!稅法和會計(jì)確認(rèn)收入時(shí)間不一致,所以需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。會計(jì)上是在安裝完成確認(rèn)收入,稅法是是依據(jù)開票了確認(rèn)收入。這個(gè)時(shí)間差異需要調(diào)整
2021 08/26 16:44
閱讀 50