問題已解決
年初財(cái)政從我單位收回一筆錢做代管資金 借 其他應(yīng)收款一財(cái)政代管 貸 銀行存款 ,預(yù)算會(huì)計(jì)不做,本月單位申請通過零余額賬戶將這筆錢列支,借 零余額賬戶 貸 其他應(yīng)收款一財(cái)政代管 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 零余額賬戶,預(yù)算會(huì)計(jì)不做,不知以上會(huì)計(jì)處理對(duì)不對(duì)?我還有一個(gè)疑問,我覺得支出這筆錢時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該要做才對(duì)
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速問速答1,代管資金,原則不 屬于預(yù)算會(huì)計(jì)的核算范圍。
2,從零余額處理
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理沒問題的。
2021 08/18 14:05
84784958
2021 08/18 15:52
咨詢了財(cái)政局說這筆代管資金雖然是授權(quán)支付,但不屬于預(yù)算內(nèi),所以不用零余額帳戶額度這個(gè)科目,那我會(huì)計(jì)處理 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一項(xiàng)目支出 貸 其他應(yīng)收款一財(cái)政代管,預(yù)算會(huì)計(jì)不做 這樣處理對(duì)不對(duì)?
陳詩晗老師
2021 08/18 16:00
你這樣子處理可以的。沒問題的,你這個(gè)。
84784958
2021 08/18 16:15
老師,我另請問一下問題,單位通過銀行支付購買一批健身器械,領(lǐng)導(dǎo)要求在以前計(jì)提的福利費(fèi)里列支(科目 其他應(yīng)付_職工福利費(fèi)),請問財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么處理?謝謝
陳詩晗老師
2021 08/18 16:46
以前的費(fèi)用列支
借,以前年度盈余調(diào)整
貸,,銀行存款? 等
借,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)等
貸,,資金結(jié)存?
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