第一個(gè)分錄(轉(zhuǎn)1) 借:應(yīng)付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅300 貸: 應(yīng)付賬款—A公司材料款 1500 第二個(gè)(轉(zhuǎn)2)沖回A公司預(yù)付材料款 借:應(yīng)付賬款—其他 —1500 貸:銀行存款 —1500 第三個(gè)(轉(zhuǎn)3)預(yù)付A公司材料 借:預(yù)付賬款—購材料款 1500 貸:銀行存款1500 第四個(gè)(轉(zhuǎn)4)預(yù)付沖應(yīng)付 借:應(yīng)付賬款—購材料款1500 貸:預(yù)付賬款—購材料款1500 還有一個(gè)銀字(預(yù)付A公司材料款) 借:應(yīng)付材料款—其他—A公司1500 貸:銀行存款1000 應(yīng)收票據(jù)500 我想咨詢一下會(huì)計(jì)大神這幾個(gè)分錄對(duì)嗎?如果正確怎樣解釋呢?
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速問速答你好,前三個(gè)沒問題,第4個(gè)沒看出來你具體什么業(yè)務(wù),為什么會(huì)沖應(yīng)付?
2021 08/04 20:53
84784951
2021 08/04 21:00
前面的會(huì)計(jì)分錄怎樣理解呢
小云老師
2021 08/04 21:27
就是暫估然后紅沖,接著是預(yù)付了一筆款
84784951
2021 08/04 21:41
稅可以暫估的嗎?這幾個(gè)分錄沒有問題嗎,可是我不太明白他為什么要紅沖,而且是紅沖應(yīng)付賬款—其他?
小云老師
2021 08/04 23:25
正常是不會(huì)暫估稅的,但是也不排除有些會(huì)計(jì)做的不規(guī)范,就是因?yàn)槭菚汗赖乃院竺嬉t沖,等發(fā)票來了再按發(fā)票做賬
84784951
2021 08/05 08:22
那這幾個(gè)分錄有錯(cuò)嗎?如果不對(duì),正確應(yīng)該怎樣寫分錄?
小云老師
2021 08/05 09:29
前三個(gè)沒問題,第4個(gè)沒看出來你具體什么業(yè)務(wù)
84784951
2021 08/05 10:00
第四個(gè)(轉(zhuǎn)4)預(yù)付沖應(yīng)付
借:應(yīng)付賬款—購材料款1500
貸:預(yù)付賬款—購材料款1500
就是同事說了預(yù)付款沖應(yīng)付款
小云老師
2021 08/05 10:10
分錄沒有錯(cuò),但我不知道為什么會(huì)沖應(yīng)付,這個(gè)你要問具體做賬的人
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- 購買材料時(shí),發(fā)生現(xiàn)金折扣,購買方的會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的?是我這樣寫的嗎?借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 729
- 你好<br>(1)借:材料采購20?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.6?貸:應(yīng)付票據(jù)22.6<br>借:原材料19.9?材料成本差異0.1?貸:材料采購20<br>(2)借:材料采購690?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額85.57?貸:銀行存款775.57<br>借:原材料700貸:?材料成本差異??10??材料采購690<br>(3)借:材料采購10?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3?貸:應(yīng)付賬款??11.3<br>借:原材料10.1貸:?材料成本差異??0.1??材料采購10<br>借:銀行存款??11.1??財(cái)務(wù)費(fèi)用?0.2?貸:應(yīng)付賬款??11.3<br>(4)借:原材料??500?貸:應(yīng)付賬款-暫估??500 627
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