問題已解決
老師好,內(nèi)帳應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費已交稅,但是做帳時應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方是負數(shù)是怎么回事?
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速問速答你好,你這個對應(yīng)交稅直接做借應(yīng)交增值稅,貸銀行吧,你收入做賬帶上貸應(yīng)交稅費嗎?你去看下明細賬
2021 06/11 09:12
84785001
2021 06/11 09:46
老師,是的,是做的應(yīng)交稅費,那為什么交稅時借方是負數(shù)呢?
maize老師
2021 06/11 09:52
你 截圖你明細賬,給我看下,或者是科目余額表帶上明細那個,
84785001
2021 06/11 09:58
老師,你看下
maize老師
2021 06/11 10:03
我要看是明細賬,不是憑證,
84785001
2021 06/11 10:11
老師,你在看下
maize老師
2021 06/11 10:16
我要看是應(yīng)交稅費這個明細賬,
84785001
2021 06/11 10:45
老師,是這個嗎?
maize老師
2021 06/11 10:50
不是看銀行,是看明細賬查詢 應(yīng)交增值稅,看這個去查這個
84785001
2021 06/11 10:53
要查所有的嗎?
maize老師
2021 06/11 11:00
是的,需要去查看為啥是負數(shù)了,
maize老師
2021 06/11 11:00
是看應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,不看別的科目
84785001
2021 06/11 11:09
老師,麻煩看下
84785001
2021 06/11 11:10
麻煩老師了
maize老師
2021 06/11 11:16
這個之前開出發(fā)票,沒有做增值稅嗎,
maize老師
2021 06/11 11:16
你這個交稅是不是和增值稅主表是一樣,這個增值稅,銷項稅額等于銷項稅額,進項稅額等于進項稅額,是不是和那個增值稅,申報表一致?
84785001
2021 06/11 11:17
老師,有做的
maize老師
2021 06/11 11:20
那這個和增值稅申報表是一致嗎,你去比對下,是一致那不應(yīng)該是負數(shù),你這個按月這個對應(yīng)申報表結(jié)轉(zhuǎn)嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方登錄留底稅額,這個未交增值稅,貸方等于應(yīng)補退稅額
84785001
2021 06/11 11:24
老師,增值稅申報不是是申報的,我這個是內(nèi)賬,這兩個月是還沒結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2021 06/11 11:25
不是我申報的
maize老師
2021 06/11 11:35
你做增值稅,那這個就需要和外賬保持一致,內(nèi)賬一般是直接做借稅金及附加,-增值稅,貸銀行,這個銷項 和進項不做,你要是做就需要和內(nèi)賬保持一致比較好,不一致你這個都不知道哪里有問題了
84785001
2021 06/11 11:37
哦,內(nèi)帳不需要做進項和銷項嗎?
maize老師
2021 06/11 11:49
我這邊是沒有做,這個,直接交稅做借稅金及附加,-增值稅,貸銀行
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