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老師,收到一筆去年的匯算清繳退稅怎么做分錄呢?
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速問速答 借:銀行存款
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整
同時調(diào)整未分配利潤
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤。
2021 06/02 08:48
84785000
2021 06/02 09:23
老師,那如果制造費用結轉到生產(chǎn)成本了之后,又想轉到費用里面怎么做呢?
maize老師
2021 06/02 09:29
借生產(chǎn)成本 負數(shù),貸制造費用 負數(shù),
84785000
2021 06/02 09:38
如果要轉到管理費用里面呢?因為公司不生產(chǎn)了,所以當時的費用沒有轉到管理費用里面,我現(xiàn)在是做負數(shù)之后,可以直接在將制造費用的數(shù)轉到管理費用中嗎?
maize老師
2021 06/02 09:43
借管理費用貸生產(chǎn)成本
84785000
2021 06/02 09:53
不用做負數(shù)了?直接做借管理費用貸生產(chǎn)成本嗎
maize老師
2021 06/02 09:57
這個可以直接轉過去就可以,不用做負數(shù),不是做錯不需要做負數(shù)
84785000
2021 06/02 10:05
可之前結轉的生產(chǎn)成本都是一些員工的工資和社保,那現(xiàn)在要轉到管理費用的話也是直接轉到相對應的工資和社保科目嗎?
maize老師
2021 06/02 10:14
可以這個直接轉出去就可以
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