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老師,今年我們企業(yè)的購銷合同印花稅在繳納時,因我計算錯誤,導致多交了2000元左右。具體是這樣的,原本專管員說的是按照購、銷金額合計的0.0003交,但是我購入金額誤按照本月認證的進項發(fā)票的金額計算,我合計了一下,4個月下來一共多交了2000左右,這樣有關系嗎?我從5月份開始按照(采購入庫金額+銷售收入金額)*0.0003的金額交可以嗎?

84785019| 提问时间:2021 05/27 22:14
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劉琳琳
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,多交的稅款到是沒什么關系,對公司不影響。印花稅可以按照采購金額+銷售金額之和-*0.0003
2021 05/27 22:25
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