問題已解決

發(fā)現上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了120,已經更正企業(yè)申報表了企業(yè)所得稅為100,銀行已經先扣了款120,那么賬務應該怎么處理呢 12月份計提所得稅借企業(yè)所得稅費用100 貸應交稅費100 一月份扣款 借應交稅費 120 貸銀行存款120 差20

84784956| 提問時間:2021 05/18 19:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 對的 是這么做的
2021 05/18 19:36
84784956
2021 05/18 19:46
問稅局說匯算清繳時調整 4月份匯算清繳調增后還要多補交8元 也企業(yè)所得稅應該繳納128 可是去年12月份計提所得稅時計提100 銀行扣款又扣120 清繳后這個分錄怎么寫
郭老師
2021 05/18 20:01
借利潤分配貸應交稅費金額是28。
84784956
2021 05/18 20:05
借利潤分配 未分配利潤 貸應交稅費 這個不需要走以前年度損益 所得稅費用嗎? 按小企業(yè)會計準則的話
郭老師
2021 05/18 20:07
小企業(yè)會計準則不需要用以前年度損益調整,用利潤分配就可以。
84784956
2021 05/18 20:12
匯算清繳后,補繳企業(yè)所得稅(需要補提嗎?) 借:所得稅費用 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
84784956
2021 05/18 20:13
這28需要補提嗎
郭老師
2021 05/18 20:13
用利潤分配做 給你寫了 這個是當年繳納當年的
84784956
2021 05/18 20:14
跨年就直接用利潤分配 是這意思嗎? 利潤分配調整了盈余公積要調整嗎?
郭老師
2021 05/18 20:22
你好 是的 是的 是的
84784956
2021 05/18 20:50
借利潤分配 未分配利潤28 貸應交稅費 應交所得稅 28 扣款補交款時 借應交稅費 應交所得稅8 貸銀行存款8 盈余公積調整分錄應該怎么寫呢
郭老師
2021 05/18 20:54
你好 之前多計提了 紅沖 借盈余公積貸利潤分配盈余公積 借利潤分配盈余公積貸利潤分配未分配利潤
84784956
2021 05/18 20:59
之前沒有多計提 是少計提了銀行扣款多扣了 這個好紅沖嗎? 匯算清繳多了
84784956
2021 05/18 21:01
比如 借企業(yè)所得稅費用100 貸應交稅費 所得稅100 銀行扣款 借應交稅費 企業(yè)所得稅120 貸銀行存款120
郭老師
2021 05/18 21:01
你好 具體的啥業(yè)務的
郭老師
2021 05/18 21:02
你好 補計提借利潤分配貸應交稅費20不是嗎 我是說你的盈余公積多計提了 你的利潤少了 計提的應該也少 得紅沖
84784956
2021 05/18 21:04
具體12年繳納所得時報表做了更正 先要交332企業(yè)所得稅 后來發(fā)現報表錯了 更正了報表320 反結轉12月份計提企業(yè)所得稅 可是銀行扣分扣了332
84784956
2021 05/18 21:04
是20年 不是12年
郭老師
2021 05/18 21:04
去申請退回 多交的退稅
84784956
2021 05/18 21:07
稅局讓匯算清繳調整 現在補交是應該繳 340 實際已繳納332 最后補了8元 這個分錄怎么操作
郭老師
2021 05/18 21:09
借利潤分配貸應交稅費 借應交稅費貸銀行存款8
84784956
2021 05/18 21:32
、匯算清繳后,補繳企業(yè)所得稅 借:利潤分配20 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅20 借:應交稅費8 貸:銀行存款8 還是借利潤分配也是8呢
郭老師
2021 05/18 22:09
利潤分配20 不是少計提的這些
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