问题已解决

購買材料已預(yù)付款,但沒有給開發(fā)票,材料已使用的全部分錄

84784992| 提问时间:2021 04/11 12:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
夢夢老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好 以后材料還給開票過來么?內(nèi)賬還是外賬。
2021 04/11 12:24
84784992
2021 04/11 12:26
還開票,內(nèi)賬
夢夢老師
2021 04/11 12:41
你好 預(yù)付材料款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 暫估入庫 借:原材料 (不含稅金額) 貸:預(yù)付賬款 (不含稅金額) 要暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 實(shí)際收到發(fā)票 借:原材料(紅字) 貸:預(yù)付賬款 (紅字) 按實(shí)際發(fā)票金額入賬 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本沖掉 借:生產(chǎn)成本 (紅字) 貸:原材料 (紅字) 實(shí)際金額重新結(jié)轉(zhuǎn) 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
84784992
2021 04/11 12:48
老師,沒懂
夢夢老師
2021 04/11 13:21
你好 就是用不含稅金額,先入庫,等來票后,把原來做的分錄紅字沖銷掉,按正常發(fā)票做賬的步驟,再做一遍
84784992
2021 04/11 13:30
好的,懂了,謝謝
夢夢老師
2021 04/11 13:33
你好 不用客氣,天天開心
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取