問題已解決
山東濟(jì)南稅務(wù)我現(xiàn)在報稅呢 光申報失敗 算出的數(shù)據(jù)不對 含稅收入是1462500元 2月份已開發(fā)票1%稅率扣除 金額是14480.2 增值稅申報表上本期數(shù)不含稅銷售額3%征收率填多少呢 本期應(yīng)納稅額 和減佂額填多少呢 麻煩看看以下報表指點(diǎn)一下怎么核算填寫 謝謝
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速問速答您好!3%征收率填1462500-14480.2=1448019.8*0.03=43440.59元
減免填1448019.8*0.02=28960.4
應(yīng)納稅額43440.59-28960.4=14480.19元
2021 04/06 23:21
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