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請(qǐng)問:對(duì)方給我們多開了40元的專票,這40元我們不用付款,賬務(wù)如何處理呢?

84785027| 提问时间:2021 03/26 13:55
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2021 03/26 13:55
84785027
2021 03/26 13:58
入庫(kù)是按什么金額入呢?實(shí)際的還是發(fā)票上的金額入庫(kù)?
樸老師
2021 03/26 14:03
按照發(fā)票上的金額就行
84785027
2021 03/26 14:06
按發(fā)票上的金額入庫(kù),又比實(shí)際的多,成本 虛增了,這個(gè)要怎么處理?
樸老師
2021 03/26 14:12
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 沒有虛增 40已經(jīng)調(diào)增了
84785027
2021 03/26 14:15
要不麻煩老師給我寫一下整個(gè)會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?因?yàn)槲疫€是沒怎么明白。
樸老師
2021 03/26 14:19
比如說一共100 你們付了60 借管理費(fèi)用100 貸銀行存款60 貸營(yíng)業(yè)外收入40
84785027
2021 03/26 14:26
收到發(fā)票的時(shí)候 借:原材料-主材 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 支付貨款是: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入(多開票部份) 那么這個(gè)賬上的原材料比實(shí)際入庫(kù)的原材料多,差異部份怎么處理?
樸老師
2021 03/26 14:30
那這個(gè)原材料的你要按照實(shí)際發(fā)票金額入賬了
84785027
2021 03/26 14:43
差異部分就不管它了嗎?
樸老師
2021 03/26 14:49
嗯 差額部分直接不用管
84785027
2021 03/26 14:56
差異部分如果不管它了,那賬上的金額就和實(shí)際的對(duì)不上啊,我始終就沒想明白這個(gè)要怎么處理?
樸老師
2021 03/26 15:01
咩有呀 不管的意思就是直接差額部分不做賬 這樣正好一樣了
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