問(wèn)題已解決

老師您好,事業(yè)單位計(jì)提管理費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)這邊做賬時(shí),到底用不用計(jì)提管理費(fèi)呢,書(shū)上是用的,問(wèn)別的老師也有說(shuō)不用的。,如果不用計(jì)提管理費(fèi),那么書(shū)上的借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余 又是什么意思。

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/12 14:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說(shuō)你是計(jì)提管理費(fèi),就沒(méi)有實(shí)際支付預(yù)算,會(huì)計(jì)是不用處理的。
2021 03/12 15:41
84785028
2021 03/12 15:46
好的 那如果不用的話,那您能幫我解釋一下上面的分錄到底是什么意思么,您之前說(shuō)是年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才用,可是根本就沒(méi)有管理費(fèi)記在結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目里,何談轉(zhuǎn)到結(jié)余啊.
陳詩(shī)晗老師
2021 03/12 15:48
我理解的是你這里的這個(gè)分錄是年末的一個(gè)調(diào)整,憤怒,那么年末的時(shí)候你預(yù)算會(huì)計(jì)這邊支付的話,相應(yīng)的就放到相關(guān)的支出,同時(shí)年末要做解決結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余的一個(gè)處理。
84785028
2021 03/12 15:57
好的 老師 我們這邊年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄非財(cái)政的項(xiàng)目收支是直接轉(zhuǎn)到結(jié)余里面的 不經(jīng)過(guò)結(jié)轉(zhuǎn) 是不是意味著 實(shí)際使用時(shí) 我記 借 支出 貸 銀行 年末就直接轉(zhuǎn)到結(jié)余里面了 是不是意味著圖片上的分錄我就可以不用做了.
陳詩(shī)晗老師
2021 03/12 15:58
如果說(shuō)是這個(gè)樣子,你預(yù)算會(huì)計(jì)這個(gè)分?jǐn)?shù)就不用處理了。
84785028
2021 03/12 16:00
好的 謝謝您
陳詩(shī)晗老師
2021 03/12 16:02
不客氣,祝你工作愉快。
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