問題已解決
老師 我們單位需要從賬上劃轉(zhuǎn)一筆款到我們的工會但是 但是這個款要到年底才能知道是多少 相當(dāng)于現(xiàn)在估計一個數(shù) 先轉(zhuǎn) 我怎么做賬呢?
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速問速答你好,同學(xué)
你轉(zhuǎn)出正常計入支出,后面差額在調(diào)整處理
2021 03/02 12:05
84784968
2021 03/02 12:06
這是2020年3月做的的賬 當(dāng)時做的做的是 借 ?其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
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2021 03/02 12:07
現(xiàn)在 就是知道2020年底的實際費(fèi)用做 借費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
陳詩晗老師
2021 03/02 12:08
你這樣處理也是可以的,同學(xué)
84784968
2021 03/02 12:09
那預(yù)算會計是在哪一步做呢?
陳詩晗老師
2021 03/02 15:08
預(yù)算會計在支付的時候直接計入支出處理,
84784968
2021 03/03 00:22
在第一筆嗎?
陳詩晗老師
2021 03/03 09:08
對的,使用時直接計入支出處理即可
84784968
2021 03/03 09:10
我第一筆沒有做預(yù)算分錄
可以在第二筆嗎
陳詩晗老師
2021 03/03 09:20
什么意思
你是什么時候支付開支金額就什么時候
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