同學你好,是要將待處理財產(chǎn)損溢 從貸方轉出的;比如轉入管理費用;
84785015 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 01/08 11:51
我是12月轉的,但是11份報表不平差異就是這個數(shù)
立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 01/08 11:56
同學你好,應是在11月末轉的;
84785015 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 01/08 11:57
我這個產(chǎn)品只是待處理,是12月份才處置的
立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 01/08 12:15
同學你好,即使是這樣,也是要在11月末先結平,然后12月初再沖回來,在12月處置再做分錄,不然11月是不平的;