问题已解决
老師你好,請問一下我公司12月份沒有開工程票,但是我11月份暫估成本,我12收到票是不是要沖成本呢,收到的專票怎么沖成本



你好
12月份做了收入的嗎
2021 01/04 10:07

84784983 

2021 01/04 10:23
沒有開票,沒有收入呀

郭老師 

2021 01/04 10:40
沒有的直接沖了成本

84784983 

2021 01/04 10:47
普票沖成本,掛應(yīng)付賬款,專票怎么沖

84784983 

2021 01/04 10:48
收到國庫退回來的教育費附加和地方教育費附加,怎么做帳呢

郭老師 

2021 01/04 10:54
你勾選了嗎
沒有勾選的
借工程施工
待認(rèn)證
貸銀行存款
然后沖你的成本
借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

84784983 

2021 01/04 11:00
收到國庫退回來的教育費附加和地方教育費附加,怎么做帳呢收到國庫退回來的教育費附加和地方教育費附加,怎么做帳呢

郭老師 

2021 01/04 11:01
借銀行存款貸應(yīng)交稅費,
借應(yīng)交稅費,借稅金及附加負(fù)數(shù)。

84784983 

2021 01/04 11:14
請問我計提的工資是10000元,付工資的時候轉(zhuǎn)賬扣了10元的手續(xù)費,手續(xù)費我放財務(wù)費用,應(yīng)付職工薪酬只有9990,10元的手續(xù)費我是要沖回多計提的應(yīng)付職工薪酬嗎

郭老師 

2021 01/04 11:19
你好
是的
需要紅沖的

84784983 

2021 01/04 11:27
好的,謝謝
在請問一下12月份年底了是不是要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,未分配利潤呢

郭老師 

2021 01/04 12:19
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,借本年利潤貸利潤分配,如果是虧損的,上面分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

84784983 

2021 01/04 16:48
老師國家金庫退了一點錢回來,這怎么入賬

郭老師 

2021 01/04 18:20
你好,具體的是哪個稅款?知道嗎?

84784983 

2021 01/04 18:55
不是退回來的稅款

郭老師 

2021 01/04 19:01
那這個具體的是什么錢?

84784983 

2021 01/05 09:28
老師你看看就是這樣的,國家退回來的,我看了我們也沒有交這個數(shù)字的稅

84784983 

2021 01/05 09:33
待報解預(yù)算收入
