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老師可以幫我做一下這個題嗎
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? ? ?該企業(yè)的的應(yīng)納稅所得額=1000+30(事項1公允價值下降稅法暫不允許計入)+500(與擔(dān)保事項的支出稅法不允許稅前扣除)+150(未實際發(fā)生的固定資產(chǎn)減值損失)=1680萬元,相關(guān)會計分錄:借:所得稅費用 420,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅420,借:遞延所得稅資產(chǎn)45,貸;所得稅費用45,借:其他綜合收益? 25,貸;遞延所得稅負債 25
2020 12/28 16:31
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