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我有一事業(yè)單位,2018年2019年各有一筆固定資產(chǎn)報(bào)廢,掛在待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,今年審計(jì)提出問題,(以前不是我做),我做賬務(wù)處理, 借:累計(jì)盈余 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 這樣做對(duì)嗎
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速問速答你好,這樣做是正確的。
2020 12/08 16:32
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我有一事業(yè)單位,2018年2019年各有一筆固定資產(chǎn)報(bào)廢,掛在待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,今年審計(jì)提出問題,(以前不是我做),我做賬務(wù)處理, 借:累計(jì)盈余 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 這樣做對(duì)嗎
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