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老師,關于增值稅留抵退稅,分錄怎么寫合適?假設退3萬稅款?
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速問速答借銀行3萬,貸進項稅額轉出3萬
2020 11/28 16:50
84784966
2020 11/28 16:55
那老師,假設截止到9月底有留抵5萬,退稅后,我的留抵變成2萬,那么我10月業(yè)務情況如下,銷項9萬,進項1萬,那我的10月申報附加稅時,按多少計算?是不是3萬?
84784966
2020 11/28 16:58
這樣賬上,應交稅費-應交增值稅多欄式賬時,貸方是不是6萬?
maize老師
2020 11/28 17:04
銷項9萬,-進項1萬-2萬按這個去交附加稅, 是,
84784966
2020 11/28 17:59
財稅〔2018〕80號
為保證增值稅期末留抵退稅政策有效落實,現(xiàn)就留抵退稅涉及的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加問題通知如下:
對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。
在申報附加稅的時候把已經退回的增值稅從計稅依據(jù)里面扣除就對應扣除了附加稅。
84784966
2020 11/28 18:01
老師,這個政策?講的是可以扣除退還的增值稅稅額?
maize老師
2020 11/28 19:02
更正上面回復,不好意思,這個回復為準,這個應該是銷項9萬,-進項1萬-2萬-3萬按這個去算基數(shù)交附加稅
84784966
2020 11/28 19:04
那就是3萬對吧?
maize老師
2020 11/28 19:05
嗯是的,是的,你說對,是的,
84784966
2020 11/28 19:06
這樣的話,帳上有6萬。對吧
maize老師
2020 11/28 19:16
是的,是的,是的,是的
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