當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問一下,我們收到客戶定金后安排生產(chǎn),現(xiàn)在貨已經(jīng)好了,但是客戶不要了,這種情況下收的定金會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答一、定金直接做無票的銷售收入處理
借:預(yù)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
2020 11/25 10:53
84785035
2020 11/25 10:58
原來是做在應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)出來要怎么做
江老師
2020 11/25 11:00
賬務(wù)處理是:
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
閱讀 1275