問(wèn)題已解決
老師 你好 行政單位先用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額預(yù)付工程款怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借,應(yīng)付賬款
貸,銀行存款
預(yù)算會(huì)計(jì)
借,行政支出
貸,資金結(jié)存
2020 11/04 15:48
84785034
2020 11/04 15:50
那后面財(cái)政撥款下來(lái)了 有是什么做分錄,剩余的有怎么做分錄。
84785034
2020 11/04 16:00
老師 能否發(fā)一下
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 16:03
財(cái)政撥款下來(lái)的話
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借,銀行存款
貸,財(cái)政撥款收入
預(yù)算會(huì)計(jì)
借,資金結(jié)存
貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入
84785034
2020 11/04 16:04
那老師 財(cái)政撥款沒(méi)下來(lái)之前是使用上年度財(cái)政撥款墊付的。這個(gè)不需要做什么分錄嗎
84785034
2020 11/04 16:05
為什么財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是應(yīng)付賬款
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 16:19
這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)他是收付實(shí)現(xiàn)制,你直接在支付的時(shí)候記錄相關(guān)的支出,收到的時(shí)候就財(cái)政收入就可以了,即便是用的上年度的這個(gè)撥款也不用額外做處理的。
84785034
2020 11/04 17:04
那財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)我還是有點(diǎn)不明白,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借方:應(yīng)付賬款???
84785034
2020 11/04 17:05
請(qǐng)求老師細(xì)講。
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 17:08
借,在建工程
貸,應(yīng)付賬款
借,應(yīng)付賬款
貸,銀行存款
84785034
2020 11/04 17:09
他是預(yù)付的不應(yīng)該掛預(yù)付賬款嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 17:23
如果你是工程開(kāi)始之前,那你的處理是
借,預(yù)付賬款
貸,銀行存款
84785034
2020 11/04 17:24
工程師已開(kāi)始的
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 17:29
如果說(shuō)你工程已經(jīng)開(kāi)始,那么也就是說(shuō)你支付的是這個(gè)工程成本,這個(gè)就是按照我上面給你的分錄處理的喲,如果說(shuō)你工程開(kāi)始之前就是按照預(yù)付處理。
84785034
2020 11/04 17:39
好的知道了
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 17:40
嗯嗯,祝你學(xué)習(xí)愉快
84785034
2020 11/04 17:41
老師我還有一個(gè)其他問(wèn)題
就是同級(jí)給我們的慰問(wèn)金或者其他經(jīng)費(fèi)的話財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借方:銀行
貸方:非同級(jí)財(cái)政撥款
成不
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 18:06
可以這樣子處理,可以按這里的分錄處理。
84785034
2020 11/04 18:07
好的 謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 18:09
不客氣,幫我好評(píng)一下,謝謝。
84785034
2020 11/04 18:09
老師 還有一個(gè)就是,公益性崗位的社會(huì)保險(xiǎn)單位部分我們是單位先墊付,然后后面是就業(yè)局撥款的,那這個(gè)的話我們要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
84785034
2020 11/04 18:10
上次我掛到那個(gè)其他應(yīng)付款里面單位部分,然后個(gè)人部分都放到那個(gè)其他應(yīng)付款里面,然后后面我們檢查的時(shí)候說(shuō)是這個(gè)往來(lái)賬的,這個(gè)核算收入會(huì)計(jì)科目有問(wèn)題,讓我整改,那這個(gè)怎么整改?
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 18:11
如果說(shuō)你要先墊付的話,你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊首先放到其他應(yīng)付應(yīng)收款。后面收到這個(gè)錢的時(shí)候再?zèng)_減就可以了。
陳詩(shī)晗老師
2020 11/04 18:11
核算收入,這個(gè)并不影響呀,你就是先墊付的話,就先確認(rèn)其他應(yīng)收款,同時(shí)確認(rèn)收入呀。
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