问题已解决
老師我想問下預(yù)交稅款在內(nèi)賬上怎么賬務(wù)處理?另外銀行回單支付的材料款,沒發(fā)票,內(nèi)賬怎么賬務(wù)處理?



您好,
借管理費用稅款
貸銀行存款
原材料
帶銀行存款
2020 10/26 16:19

玲老師 

2020 10/26 16:19
您好,
借管理費用稅款
貸銀行存款
借原材料
貸銀行存款

84785017 

2020 10/26 16:21
我們都是直接用在項目上的,按項目核算的

玲老師 

2020 10/26 16:21
您好,
內(nèi)賬稅金記管理費用,
材料沒有發(fā)票,按實際入賬

84785017 

2020 10/26 16:21
預(yù)交的個人所得稅,企業(yè)所得稅,教育附加,都按管理費用?那怎么分項目呢

玲老師 

2020 10/26 16:22
您好,
您明細(xì)可以分項目

84785017 

2020 10/26 16:22
那我怎么分項目呢?內(nèi)賬不能記到工程施工?

玲老師 

2020 10/26 16:23
您好
也可以用工程施工,然后a項目b項目

84785017 

2020 10/26 16:27
那稅費呢

84785017 

2020 10/26 16:27
預(yù)交的稅金呢?

玲老師 

2020 10/26 16:29
你好
內(nèi)賬記管理費用稅金??
