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行政單位固定資產(chǎn)19年已付款,當(dāng)時會計沒有做固定資產(chǎn)錄入,現(xiàn)在要怎么做分錄,我是這樣做的:借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,但是我想已付款了放在其他應(yīng)付款里不妥,請老師指教

84784968| 提問時間:2020 10/12 08:35
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 借其他應(yīng)付款 貸財政補助收入/銀行存款
2020 10/12 09:05
84784968
2020 10/12 09:16
老師,之前19年就是銀行存款付款了,再貸銀行存款不是重復(fù)錄賬了嗎
紫藤老師
2020 10/12 09:17
固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款 你的分錄里面沒有銀行存款
84784968
2020 10/12 09:23
這筆固定資產(chǎn)是19年底購買的已付款,當(dāng)時沒錄入固定資產(chǎn),現(xiàn)在是修改做固定資產(chǎn)的這種情況?
紫藤老師
2020 10/12 09:24
借固定資產(chǎn) 貸累計盈余
84784968
2020 10/12 09:26
老師,請教累計盈余是什么意思
紫藤老師
2020 10/12 09:27
你好,事業(yè)單位累計盈余核算單位歷年實現(xiàn)的盈余扣除盈余分配后滾存的金額,以及因無償調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動額。按照規(guī)定上繳、繳回、單位間調(diào)劑結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動額,以及對以前年度盈余的調(diào)整金額,也通過事業(yè)單位累計盈余核算。
84784968
2020 10/12 09:30
那累計盈床最后余額該怎么處理
紫藤老師
2020 10/12 09:31
借固定資產(chǎn) 貸累計盈余 就可以
84784968
2020 10/12 09:33
紫藤老師,我還想問累計盈余的金額年底要怎么處理
紫藤老師
2020 10/12 09:35
累計盈余的金額年底不需要處理的
84784968
2020 10/12 09:37
紫藤老師,我還想問下修改以前的憑證,摘要應(yīng)該怎么寫
紫藤老師
2020 10/12 09:38
摘要應(yīng)該寫修改XX月XX號憑證
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