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老師麻煩看看 這個(gè)設(shè)備報(bào)廢 然后又賣給別的公司 還有專票 賣給別公司 轉(zhuǎn)成了入股 咋做分錄哈

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84784950| 提问时间:2020 09/25 17:48
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸固定資產(chǎn)清理。最后將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置收益。
2020 09/25 18:32
84784950
2020 09/26 09:00
我不知道數(shù) 能給數(shù)寫上嗎 老師受累 受累了
小林老師
2020 09/26 09:27
您好,借固定資產(chǎn)清理157500,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)300000。借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅23929.2。借長(zhǎng)期股權(quán)投資208000,貸固定資產(chǎn)清理。最后將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置收益。
84784950
2020 09/26 10:03
借固定資產(chǎn)清理23929.2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅23929.2 借 長(zhǎng)期股權(quán)投資208000, 貸 固定資產(chǎn)清理208000
84784950
2020 09/26 10:05
這樣嗎??老師
小林老師
2020 09/26 10:35
您好,是的,您的理解非常正確。
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