当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師麻煩看看 這個(gè)設(shè)備報(bào)廢 然后又賣給別的公司 還有專票 賣給別公司 轉(zhuǎn)成了入股 咋做分錄哈
FAILED
FAILED
FAILED



您好,借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸固定資產(chǎn)清理。最后將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置收益。
2020 09/25 18:32

84784950 

2020 09/26 09:00
我不知道數(shù)
能給數(shù)寫上嗎 老師受累
受累了

小林老師 

2020 09/26 09:27
您好,借固定資產(chǎn)清理157500,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)300000。借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅23929.2。借長(zhǎng)期股權(quán)投資208000,貸固定資產(chǎn)清理。最后將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置收益。

84784950 

2020 09/26 10:03
借固定資產(chǎn)清理23929.2
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅23929.2
借 長(zhǎng)期股權(quán)投資208000,
貸 固定資產(chǎn)清理208000

84784950 

2020 09/26 10:05
這樣嗎??老師

小林老師 

2020 09/26 10:35
您好,是的,您的理解非常正確。
