問題已解決
你好,老師 請問一下以前年度固定資產(chǎn)計提多了,如何進行賬務(wù)處理呢?(行政事業(yè)單位)
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速問速答你好
借累計折舊
貸累計盈余
2020 09/24 11:26
84785040
2020 09/24 11:28
如果用紅字沖累計折舊的貸方是不正確的對嗎?
紫藤老師
2020 09/24 11:28
用紅字沖累計折舊的貸方是不正確的
84785040
2020 09/24 11:32
那我固定資產(chǎn)折舊費這個科目用不用管呢?
因為我是現(xiàn)在準備調(diào)整,上半年的折舊費用也計提多了一點,以前年度也有一點
紫藤老師
2020 09/24 11:32
借累計折舊
貸累計盈余
84785040
2020 09/24 11:33
好的,謝謝老師
紫藤老師
2020 09/24 11:34
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦
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