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4.下列各項(xiàng)中,有關(guān)內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計(jì)的說法正確的有(? )。 A.內(nèi)部控制的目標(biāo)是絕對(duì)保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.內(nèi)部控制審計(jì)包括財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì) C.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的 D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)被審計(jì)單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計(jì)意見,包括非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制
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A錯(cuò),內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略;D錯(cuò),注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制發(fā)表審計(jì)意見,對(duì)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷,應(yīng)增加“非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”進(jìn)行披露。
2020 09/23 22:29
84785012
2020 09/23 22:29
選項(xiàng)B為什么正確?
84785012
2020 09/23 22:31
內(nèi)部控制審計(jì)不是限定在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)嗎?
Lyle
2020 09/24 12:11
不是的
你那是財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)里帶的內(nèi)部控制審計(jì)
一般的內(nèi)部控制審計(jì)是事務(wù)所一項(xiàng)單獨(dú)的業(yè)務(wù)
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