問題已解決
李麗上月已預(yù)付600元招聘費(fèi),本月拿了700普票,補(bǔ)了李麗100,怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款700,借預(yù)付賬款100,貸現(xiàn)金100
2020 09/16 15:23
84784997
2020 09/16 15:28
不對吧,100也是有票得啊
84784997
2020 09/16 15:29
我覺得應(yīng)該是借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款600,現(xiàn)金100
莊老師
2020 09/16 15:31
借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款600,現(xiàn)金100,這個(gè)不對的,要按上面處理賬務(wù)才是正規(guī)的,
84784997
2020 09/16 15:32
600是上個(gè)月預(yù)付的,100是這個(gè)月就有票得啊,
莊老師
2020 09/16 15:34
你好,是的,上月預(yù)付時(shí),借預(yù)付賬款600,貸銀行存款600,這個(gè)月報(bào)銷要全部先沖預(yù)付賬款700,
84784997
2020 09/16 15:36
明明是預(yù)付600,干嘛要沖預(yù)付700?
莊老師
2020 09/16 15:52
你好,這個(gè)是預(yù)付賬款核算是這樣規(guī)定,是有點(diǎn)怪怪的,但是考試經(jīng)??嫉竭@個(gè)知識(shí)點(diǎn),
84784997
2020 09/16 15:52
感覺不太能理解
莊老師
2020 09/16 15:54
你好,你去看書里預(yù)付賬款這個(gè)科目使用說明,可能會(huì)更容易理解,
84784997
2020 09/16 15:55
我再問了其他老師,他們做的是借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款600,現(xiàn)金600呢
84784997
2020 09/16 15:56
我該相信誰呢
莊老師
2020 09/16 15:58
你好,應(yīng)該按我這樣方法做才正規(guī),考試也是用這樣方法的分錄,你跟其他老師這樣說,
莊老師
2020 09/16 16:00
我舉一個(gè)例子,
預(yù)付賬款是企業(yè)按照購貨合同的規(guī)定預(yù)付給供貨企業(yè)的貨款,如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。
對購貨企業(yè)來說,預(yù)付賬款是一項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)。企業(yè)在預(yù)付貨款時(shí),應(yīng)記入“預(yù)付賬款”科目的借方,等到以后收到預(yù)購的材料或商品時(shí),貸記該科目。補(bǔ)付的貨款,借記該科目,貸記“銀行存款”科目;退回多付的貨款,則貸記該科目。
【例】某公司預(yù)付給供貨方的材料款共計(jì)20 000元,應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄如下:
借:預(yù)付賬款 20 000
貸:銀行存款 20 000
收到材料和專用發(fā)票時(shí),全部貨款為20 000元,稅金為3 400元,應(yīng)補(bǔ)付3 400元。應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄如下:
借:物資采購 20 000
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3 400
貸:預(yù)付賬款 23 400
借:預(yù)付賬款 3 400
貸:銀行存款 3 400
84784997
2020 09/16 16:04
好的,謝謝老師
莊老師
2020 09/16 16:05
應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
閱讀 42