問題已解決

我單位一位職員2019年3月已經(jīng)調(diào)走,事業(yè)單位預(yù)算2019獎金,把2019年全年獎金都預(yù)算到我單位。按理我們只承擔(dān)3個月的獎金,但預(yù)算說給我們撥了就讓我們代發(fā)就行了。那這個分錄該如何處理啊

84784969| 提問時間:2020 09/14 21:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué),這個不影響就是說,你實際收到了的這個資金,你就全額作為收入支付的,包括你實際承擔(dān)的代發(fā)的,全額作為你的這個支出就可以了。
2020 09/15 10:53
陳詩晗老師
2020 09/15 10:54
借,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度 貸,財政撥款預(yù)算收入 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度 借,零余額賬戶用款額度 貸,財政撥款收入 其他應(yīng)付款 借,單位管理費用 其他應(yīng)付款 貸,零余額賬戶用款
84784969
2020 09/15 11:27
現(xiàn)在財務(wù)會計不是要計提蠻,那管理費用不是就需增加了
84784969
2020 09/15 11:27
只有3個月的算我們的
陳詩晗老師
2020 09/15 11:48
財務(wù)會計這一邊,后面分錄是分別處理的,你單位承擔(dān)的就計入費用,不是單位承擔(dān)的計入其他應(yīng)付款。
84784969
2020 09/15 14:16
那我們的財政撥款收入與財政撥款預(yù)算收入就一致了喔.上面的從錄
84784969
2020 09/15 14:29
這個就是上面的分錄
陳詩晗老師
2020 09/15 16:32
是的,你這個財務(wù)會計和預(yù)算會計,這里就支付費用的金額就會不一樣,你到時候需要在這個調(diào)整的時候單獨處理一下。
84784969
2020 09/15 16:45
怎么處理啊,沒懂起意思
陳詩晗老師
2020 09/15 17:18
就是你這個財務(wù)會計和預(yù)算會計這里有差異,那么差異,你在最后結(jié)賬的時候你說明一下就可以了
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