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請問老師財政代管資金賬務(wù)怎么做

84785002| 提問時間:2020 08/14 11:24
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,收到的時候‘ 計入其他應(yīng)付款
2020 08/14 11:25
84785002
2020 08/14 11:26
要做預(yù)算會計嗎?
紫藤老師
2020 08/14 11:26
你好,不需要做預(yù)算會計
84785002
2020 08/14 11:29
如果代管資金付費用是不是做相反分錄呢?借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
紫藤老師
2020 08/14 11:31
  對的,你的理解是正確的
84785002
2020 08/14 11:33
那去年收到是我們預(yù)算會計做的事,借:其他預(yù)算收入,貸資金結(jié)存,那今年不做預(yù)算會計,結(jié)轉(zhuǎn)后資金結(jié)存里的資金怎么弄
紫藤老師
2020 08/14 11:33
借:其他預(yù)算收入,貸資金結(jié)存,就需要做預(yù)算會計了
84785002
2020 08/14 11:35
那意思是今年得按照去年的來做是嗎?可以給它沖掉沒
紫藤老師
2020 08/14 11:35
借 事業(yè)支出 貸 資金結(jié)存
84785002
2020 08/14 11:38
這是把它沖掉的分錄嗎?
紫藤老師
2020 08/14 11:38
  對的,你的理解是正確的
84785002
2020 08/14 11:42
這樣的話,年末會不會出現(xiàn)財務(wù)支出與預(yù)算支出不等的情況
紫藤老師
2020 08/14 11:42
不會出現(xiàn)財務(wù)支出與預(yù)算支出不等的情況
84785002
2020 08/14 11:46
預(yù)算會計做了支出,財務(wù)會計這邊沒做支出???
紫藤老師
2020 08/14 11:50
借業(yè)務(wù)活動費 貸銀行存款
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