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請問6月份已經(jīng)支付了水費(fèi),但沒開發(fā)票,按報(bào)銷單已入帳,7月份才收到的專用發(fā)票,請問7月份如何入帳呢?

84784993| 提問時間:2020 08/10 14:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
如果您六月份記了費(fèi)用把六月份那筆分錄紅沖,然后再按七月份發(fā)票的金額入賬
2020 08/10 14:50
84784993
2020 08/10 16:46
你好,因?yàn)樯蟼€月是在損益科目,全都結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,如果我沖紅的就是負(fù)數(shù)了哦。應(yīng)該怎么做分錄呢?
玲老師
2020 08/10 16:52
您好,您沖減的是一筆負(fù)數(shù)分錄,然后您接著按發(fā)票還做一筆正數(shù)呢,前面月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的不影響,您這個分錄是在八月份做,
84784993
2020 08/10 17:08
但之前6月份我直接做了借生產(chǎn)成本-水電費(fèi)2000元,貸庫存現(xiàn)金2000元。7月份收到的是專用發(fā)票,水費(fèi)1940,有進(jìn)項(xiàng)稅額60元,不知怎么做分錄 。
玲老師
2020 08/10 17:10
原來的分錄不變,金額用負(fù)數(shù),然后按照發(fā)票金額入賬就可以了
84784993
2020 08/10 17:29
進(jìn)項(xiàng)稅額這部份怎么處理?
玲老師
2020 08/10 17:30
上個月紅沖了,收到發(fā)票時,生產(chǎn)成本應(yīng)交稅費(fèi)貸現(xiàn)金
84784993
2020 08/10 17:35
我的意思是: 沖紅分錄:借生產(chǎn)成本-2000,貸現(xiàn)金-2000 收到發(fā)票:借生產(chǎn)成本1940 進(jìn)項(xiàng)稅60 貸現(xiàn)金2000 生產(chǎn)成本那里余額有-60元 應(yīng)該怎么調(diào)?
玲老師
2020 08/10 17:42
如果您成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,把多結(jié)轉(zhuǎn)了,成本紅沖
84784993
2020 08/10 17:44
可以發(fā)個分錄我嗎?
玲老師
2020 08/10 17:46
借庫存商品60貸生產(chǎn)成本60
84784993
2020 08/11 08:21
您好!這個分錄 不對吧?本來生產(chǎn)成本已經(jīng)是-60元,還要貸生產(chǎn)成本嗎?應(yīng)該是借生產(chǎn)成本60借庫存商品60吧?但這60元是分配到不同的庫存商品上的,所以真不知道應(yīng)該減那個庫存商品,請問該怎么處理呢?
玲老師
2020 08/11 08:30
您暫估的是2000,實(shí)際回來1940,然后您按暫估的2000結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這就是實(shí)際多結(jié)轉(zhuǎn)了60的成本,所以后面把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖,您看這樣我說清楚了嗎?
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